针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。

题目类型: 多选题

题目内容

针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。

题目选项

A. 企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账
B. 在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C. 对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度
D. 期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

正确答案

BD

题目解析

选项B登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由现金出纳一人负责;选项D无论余额核对是否相符,均需编制银行存款余额调节表。

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